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財政預算執(zhí)行匯報材料

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財政預算執(zhí)行匯報材料

一、20**年市本級財政預算執(zhí)行情況

20**年,受國際金融危機的影響,我市經(jīng)濟、財政形勢一度面臨異乎尋常的壓力,但在市委的正確領導下,始終堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,堅決貫徹中央、省委、省政府決策部署,堅持增收節(jié)支保平衡,減輕企業(yè)負擔保發(fā)展,擴大財政投資保增長,優(yōu)化支出結構保民生,不但實現(xiàn)全市財政總收入超千億的歷史性跨越,而且確保了全年各項財政收支目標的圓滿完成。

全市財政總收入1019.43億元,比上年(下同)增長12%,繼續(xù)保持在全省“一高一領先”。其中,地方財政收入520.79億元,增長14.4%,占財政總收入比重為51.1%。全市地方財政支出490.39億元,增長16.8%。預計全市各區(qū)、縣(市)均能達到收支平衡,略有結余。

由于已經(jīng)實行了“市級企業(yè)下劃、收入在地統(tǒng)計”的財政管理體制,原市級企業(yè)稅收已按屬地原則統(tǒng)計到各區(qū),經(jīng)市十一屆人大三次會議審議批準,市本級不再編制財政收入預算,報告口徑為市區(qū)收入數(shù)和市本級支出數(shù)。20**年市人大批準的市區(qū)地方財政收入預算為432.25億元;市本級支出年初預算為116億元,調整預算為123.3億元。

預算內財政收支執(zhí)行結果:市區(qū)地方財政收入453.52億元,完成預算的104.9%,增長14.2%(收入項目詳見附表一)。根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算,20**年市本級地方財政收入加上中央稅收凈返還、省各項補助和轉移支付補助區(qū)、縣(市)及區(qū)凈上交,預計可用資金129.51億元。市本級地方財政支出129.51億元(含省轉移支付資金6.21億元,其中養(yǎng)路費改革資金3.9億元),剔除養(yǎng)路費改革不可比因素完成調整預算的101.9%,增長18.8%。另地方政府債券支出7.79億元(支出項目詳見附表二)。預計預算內當年收支平衡,累計凈結余4億元。

市本級政府性基金執(zhí)行結果:收入454.37億元,完成計劃的145.6%。其中,土地出讓金429.04億元,完成計劃的143%。支出464.81億元,完成計劃的148.9%。其中,土地出讓金436.67億元,完成計劃的145.6%,土地出讓金按現(xiàn)行體制結算,市本級可用于城市建設和管理的資金113.35億元。政府性基金累計結余5.95億元(收支項目詳見附表三)。

市本級社會保險基金執(zhí)行結果:收入143.25億元,完成計劃的120.6%,增長11.8%。實際支出120.31億元,完成計劃的107%,增長24.4%。當年結余22.94億元,累計結余170.29億元(收支項目詳見附表四)。

匯總以上市本級預算內、政府性基金可用資金268.19億元,相應支出共268.19億元。

上述預算執(zhí)行數(shù)有待省財政決算批復,可能還會有些變化。

**經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和**西湖風景名勝區(qū)均完成年度收支預算(收支項目詳見附表五、六)。

20**年市本級預算執(zhí)行和財政運行主要情況如下:

(一)堅持增收節(jié)支保平衡

面對金融危機和實施積極財政政策帶來的減收增支壓力,一年來我市財政部門扎實做好增收節(jié)支工作保財政收支平衡。

一是強化征管抓增收。財政收入自6月份止跌回升以來,回升的基礎與態(tài)勢逐月鞏固。全年財政總收入完成1019.43億元,增收108.88億元,同比增長12%。其中:中央四稅完成498.64億元,增收43.44億元,同比增長9.5%,增收的主要因素一是免抵調增,自營出口企業(yè)增值稅免抵調同比增收25.34億元;二是政策增收,廢舊物資經(jīng)營企業(yè)增值稅從全免改為先征后退(退70%)凈增加增值稅5億元、煙酒產(chǎn)品消費稅稅率提高以及卷煙批發(fā)行業(yè)加征5%從價消費稅等政策增加消費稅12.6億元、燃油稅費改革增加消費稅3億元。我市對中央的稅收貢獻力度在金融危機下仍然保持了較快的增長。地方財政收入完成520.79億元,增收65.44億元,同比增長14.4%,其中營業(yè)稅、契稅增幅較高主要得益于房產(chǎn)新政的實施及土地招拍掛價格的上升,個人所得稅增幅較高則主要由二手房交易活躍及加強股權交易稅收征管所致。

二是厲行節(jié)約抓節(jié)支。市本級嚴格控制行政成本,部門預算“零增長”項目執(zhí)行良好,公務接待、公務用車、公務出國費用同比減少9460萬元,下降23.5%。加大財政性投資項目工程評審力度,全年財政審核項目543個,凈核減項目資金6.55億元,平均核減率為9.7%,為財政節(jié)約了大量可用資金。開展“小金庫”專項治理,全年清理“小金庫”5個,上繳財政資金265.73萬元。實施經(jīng)濟危機時期收支平衡預案,確保財政收支平衡和財政運行安全。

(二)減輕企業(yè)負擔保發(fā)展

企業(yè)是財源之基。一年來,我市積極發(fā)揮財稅職能作用,一方面落實各項涉企稅費優(yōu)惠政策減免稅費101.75億元,另一方面投入工業(yè)發(fā)展專項、現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展專項和科技發(fā)展專項財政資金僅市本級達30.37億元,稅費優(yōu)惠與財政扶持政策合力幫助企業(yè)減負解困保發(fā)展。

一是千方百計幫助企業(yè)減負擔。全市落實出口退稅政策共辦理出口退稅171.76億元,比上年增加29.74億元;落實增值稅轉型優(yōu)惠政策減征15.36億元;支持高新技術企業(yè)發(fā)展減免20.83億元;扶持殘疾人就業(yè)減免4.56億元;減征小排量汽車購置稅3.19億元;落實地方稅費減免政策共減免7.76億元,其中:389戶企業(yè)享受城鎮(zhèn)土地使用稅減免7983萬元,547戶企業(yè)享受房產(chǎn)稅減免2.38億元,3423戶企業(yè)享受地方水利建設基金減免3.87億元;落實養(yǎng)老保險優(yōu)惠政策,降低和臨時性適當下浮企業(yè)社會保險繳費比例共減輕企業(yè)用工負擔20.77億元;落實今年103項行政事業(yè)性收費取消、暫停征收和降低標準的清費減負政策共減輕企業(yè)負擔2502萬元。

二是千方百計幫助企業(yè)促轉型。整合工業(yè)發(fā)展專項和科技發(fā)展專項資金,堅持主攻工業(yè)、決戰(zhàn)工業(yè)、穩(wěn)定工業(yè),市本級除了主要以轉移性消費券形式兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金5.38億元外,還投入扶持工業(yè)企業(yè)技術改造資金1.2億元、扶持中小企業(yè)發(fā)展4088萬元。堅持將服務業(yè)經(jīng)濟打造成“首位經(jīng)濟”,市本級旅游發(fā)展與旅游西進投入2.4億元,重點支持“十大特色潛力行業(yè)”與旅行社做大做強;文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投入2.05億元,重點扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重點行業(yè)建設、實施“青年文藝家發(fā)現(xiàn)計劃”和舉辦第五屆動漫節(jié);歷史文化名城投入1.5億元,啟動、推進南宋皇城遺址保護等29個文保項目,挖掘城市歷史內涵;服務外包和外貿發(fā)展投入7600萬元,商貿服務業(yè)投入8720萬元,金融服務業(yè)投入1153萬元,大力支持開放經(jīng)濟、總部(樓宇)經(jīng)濟、空港經(jīng)濟和現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代金融業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。

三是千方百計幫助企業(yè)拓市場。市本級發(fā)放五類消費券11.57億元,財政兌現(xiàn)消費券7.91億元,提振消費信心拓市場;整合各類財政扶持企業(yè)資金1.5億元,通過展會補貼、品牌建設補助、出口融資補貼等方式,幫助工業(yè)企業(yè)拓市場;投入電子商務進企業(yè)專項資金3472萬元,推動(12012家企業(yè)積極利用第三方電子商務平臺拓市場;落實住房交易稅費減免優(yōu)惠政策9.1億元和兌現(xiàn)房產(chǎn)新政稅收補貼9.9億元開拓住房消費市場;落實車輛購置稅減征政策和實施第一批公車改革開拓汽車消費市場。

四是千方百計幫助企業(yè)融資金。市本級繼續(xù)向創(chuàng)業(yè)投資引導基金投入2億元,吸引社會創(chuàng)投資本5.25億元,投資項目26個;建立工業(yè)債權基金5000萬元和“滿隴桂雨”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)信托債權基金5000萬元;完善中小企業(yè)信用擔保體系,設立“天使擔?;稹?500萬元,增資科技擔保公司注冊資本4500萬元,籌組**市信用擔保聯(lián)盟,兌現(xiàn)21家擔保機構財政補償資金1378萬元,帶動有關貸款日均余額達到24億元;落實小企業(yè)貸款風險補償政策,兌現(xiàn)金融機構考核獎勵1153萬元;鼓勵“網(wǎng)絡銀行”和“科技銀行”發(fā)展,與阿里巴巴、建行共建“網(wǎng)絡銀行”信貸風險池投入2000萬元。

(三)擴大財政投資保增長

一年來,我市有效實施積極財政政策,擴大財政投資力度,發(fā)揮政府投資導向作用,助推經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。堅持大項目帶動戰(zhàn)略,市本級財政投資共投入138.9億元,重點投向城市基礎設施建設、社會民生事業(yè)和水利設施建設。

一是推進城市基礎設施投資。城市維護建設專項投入105.2億元,其中新建續(xù)建7條城市快速路、“十縱十橫”等87條城市主、次干道和開工建設50條支小路等投入55.99億元;實施庭院改善、背街小巷改善、截污納管、城市亮燈、公廁提升改造等城市改善工程及長效管理投入15.82億元;推進“公交一體化”、發(fā)展免費單車和“8+5”品質大公交體系建設投入13.4億元,政府購買公交服務支付4.6億元。此外,財政部發(fā)行地方政府債券用于鐵路建設7.79億元。

二是推進社會事業(yè)建設投資。地方財力基本建設專項投入7.2億元,開工建設**職業(yè)技術學院實訓基地、市第十人民醫(yī)院、市第三福利院、市科技館和市婦女活動中心等項目;社會事業(yè)發(fā)展專項投入2.61億元,新建濱江醫(yī)院和下沙醫(yī)院,推進醫(yī)院布局調整。

三是推進保障性住房投資。城市住房專項資金投入10.79億元,主要是投入廉租房購置(建設)4.34億元惠及2500戶居民、投入危舊房改善3億元惠及住戶2萬多戶和物業(yè)管理改善1億元惠及住戶3.25萬戶。

四是推進水利設施投資。水利建設專項投入2.8億元,其中:閑林水庫、三堡排澇、東苕溪西險大塘防洪項目等重點工程投入1.45億元;除險加固4座中型水庫、29座小型水庫、221座山塘、51公里堤防和實施9條小流域整治投入5450萬元。

五是推進綜合保護項目投資。西湖綜合保護專項投入2.6億元,大力推進西湖申遺整治等項目,第八次推出“新西湖”。中山路綜合保護與有機更新專項投入3.1億元,中山路?南宋御街精彩亮相。

(四)優(yōu)化支出結構保民生

20**年市本級預算內民生支出89.93億元,增長20.5%,支出增量占新增財力76.8%,為兌現(xiàn)“確保**人和新**人生活品質在國際金融危機困境中仍有新提高”承諾提供了堅實的財力保障。

一是推進新農(nóng)村建設邁出新步伐。市本級支農(nóng)專項投入3.76億元,增長36.7%。推進“一繞四線”高速公路沿線整治、加快村鎮(zhèn)及生態(tài)建設投入1.37億元;推進科技興農(nóng)和農(nóng)村現(xiàn)代物流體系建設,發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化投入7305萬元;實施農(nóng)村危房改造和深化“聯(lián)鄉(xiāng)結村”等共建活動,推進農(nóng)村幫扶工程投入6841萬元;實施農(nóng)民職業(yè)技能培訓和加快農(nóng)村社區(qū)建設,發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)投入5013萬元;推進糧食生產(chǎn)功能區(qū)、都市農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和菜籃子工程建設,發(fā)展都市農(nóng)業(yè)投入4820萬元。

二是促進民生事業(yè)取得新發(fā)展。一是教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生和文化體育社會事業(yè)預算內投入38.83億元,增長24.7%,政府性基金等投入18.34億元。主要用于取消“新**人”子女在杭就學借讀費,推動名校集團化辦學延伸拓展,建設杭十四中、**科技職業(yè)技術學院新校區(qū)與支持杭師大創(chuàng)一流;支持重大科技創(chuàng)新項目、企業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)項目和科技創(chuàng)新服務平臺、孵化器等科技創(chuàng)新環(huán)境建設;加快市屬醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心和社區(qū)衛(wèi)生服務站建設,推進名院集團化管理試點與防控甲型H1N1流感;支持主城區(qū)數(shù)字電視平移、第17屆市運會舉辦和群眾性文體項目開展。二是社會保障和就業(yè)預算內投入19.93億元,增長25.8%,政府性基金等投入9.81億元。

其中:提高企業(yè)退休人員生活補貼和節(jié)日慰問金標準發(fā)放6.48億元;擴大農(nóng)轉非人員覆蓋范圍發(fā)放社保及生活補貼3.92億元;離休干部“兩費”保障金發(fā)放3.41億元;補充城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出9671萬元;補充城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障補貼支出1.21億元,在杭53所普通全日制高校41.51萬名在校大學生全部納入基本醫(yī)療保險。三是綠化環(huán)保預算內投入2.81億元,增長16.1%,政府性基金等投入4.9億元。主要用于城北體育公園、城西休閑公園建設和實施半山、上塘**岸環(huán)境綜合整治;進行高污染機動車提前更新補償和加快熱電企業(yè)脫硫改造,實施大氣環(huán)境綜合整治,加強飲用水保護。四是城鄉(xiāng)社區(qū)事務投入預算內投入13.59億元,增長10.8%,和諧社區(qū)建設進一步加快。五是公共安全投預算內投入11.21億元,增長11.2%,深入推進“平安**”建設。

三是確保為民辦實事項目投入。全年市政府承諾的為民辦實事項目共投入44.04億元。就業(yè)新政保障投入5.31億元,打造充分就業(yè)城市。第九次“春風行動”政府引導投入1.76億元,推進“春風行動”進農(nóng)村和向“新**人”延伸。保障性住房建設投入5.35億元,緩解住房難。完善公交服務投入18億元,緩解行路難。改善空氣質量投入1.16億元,提高空氣質量優(yōu)良天數(shù)。食品質量安全投入2134萬元,提高加工食品合格率。庭院改善和背街小巷整治投入6.71億元,提升城市居住環(huán)境。市區(qū)河道與支小路整治投入4.81億元,改善城市路網(wǎng)水網(wǎng)。村莊環(huán)境整治投入3874.5萬元,優(yōu)化鄉(xiāng)村環(huán)境。健康城市投入3357.35萬元,推進健康生活進千村萬戶。

20**年預算任務的圓滿完成和社會各項事業(yè)建設的順利推進來之不易,凝聚了全市人民眾志成城、應對危機所付出的共同努力與辛勤汗水。但是,我們應該清醒認識到:經(jīng)濟與財政收入持續(xù)平穩(wěn)回升的基礎并不穩(wěn)固,財政收入可持續(xù)增長的動力還需增強,財源結構優(yōu)化任務還十分艱巨,財政收支運行中一些不合理因素依然存在,財政收支矛盾仍然突出。因此,在財政收入“千億時代”新的偉大征程中,我們必須更加保持清醒頭腦、更加著眼統(tǒng)籌當下與長遠、更加講究穩(wěn)健與沉著、更加注重調控與均衡、扎實做好較長時期內應對各種困難和復雜局面的準備,不斷鞏固和發(fā)展企穩(wěn)回升的向好勢頭,努力向全市人民交上一份“應對危機、科學發(fā)展”的滿意答卷。

二、2010年市本級財政收支預算草案

2010年是全面完成“十一五規(guī)劃”的收官之年,也是決定我市經(jīng)濟復蘇勢頭能否保持的關鍵一年。面對并不穩(wěn)固的經(jīng)濟復蘇基礎和可能存在的困難,我們必須在市委的堅強領導下,以飽滿的精神狀態(tài)和強烈的責任意識履行好財政職能,鞏固經(jīng)濟上行的勢頭。據(jù)此,2010年我市財政預算工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,全面貫徹黨的十七屆三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神,貫徹省、市委的部署和要求,始終堅持科學發(fā)展,調整結構促進轉型;始終堅持以民為本,改善民生追求品質;始終堅持率先發(fā)展,促進城市有機更新;始終堅持優(yōu)化結構,勤儉節(jié)約防范風險;始終堅持改革創(chuàng)新,推進科學精細管理。

根據(jù)上述指導思想編制2010年財政收支預算(草案)如下:

市區(qū)地方財政收入503.6億元,增長11%(收入項目詳見附表七)。

市本級可用財力測算為138億元,動用歷年結余3億元,參照上年安排省補資金6.2億元,據(jù)此安排財政支出預算147.2億元,比上年增長13.7%(支出項目詳見附表八)。

支出預算安排中,用于民生的支出103.94億元,比上年增長15.6%,占一般預算支出的70.6%,新增財力用于民生支出的比例為79.2%;教育、科學、文化、醫(yī)療衛(wèi)生和支農(nóng)支出等法定支出安排均符合有關法律法規(guī)的要求。

2010年市本級政府性基金收入計劃792.86億元,增長74.5%;其中,土地出讓金755億元,增長76%。支出計劃792.86億元,增長70.6%;其中,土地出讓金755億元,增長72.9%(收支項目詳見附表九)。

市本級社會保險基金收入計劃147.9億元,增長3.2%;支出計劃142.43億元,增長18.4%(收支項目詳見附表十)。

今年在提交市人民代表大會審查市本級預算草案的同時,還附上市級112個部門預算草案,請各位代表審閱。

**經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和**西湖風景名勝區(qū)2010年財政預算草案也一并提交大會審議(收支項目詳見附表十一、十二)。

三、2010年財政工作主要任務

2010年將繼續(xù)實施積極的財政政策,緊緊圍繞處理“七大關系”,發(fā)展“七大經(jīng)濟”的思路,堅持以民為本、科學發(fā)展、優(yōu)化結構、改革創(chuàng)新,推進全市各項事業(yè)的健康發(fā)展和財政管理的科學化、精細化,重點做好以下工作:

(一)始終堅持科學發(fā)展,調整結構促進轉型

我市20**年財政收入實現(xiàn)較高的總額和增幅主要有賴于政策性增收和房地產(chǎn)增收等特殊因素,實體經(jīng)濟增長動力仍顯不足。因此,我們要深刻認識轉變經(jīng)濟發(fā)展方式、推動經(jīng)濟轉型升級的緊迫性,正確處理“七大關系”,大力發(fā)展“七大經(jīng)濟”,加快經(jīng)濟結構調整,涵養(yǎng)可持續(xù)財源。

一是大力發(fā)展低碳經(jīng)濟。安排預算內資金3.1億元、政府性基金等5.08億元共計8.18億元,用于環(huán)境保護、生態(tài)補償和城區(qū)綠化,比上年增加4700萬元。其中熱電及非熱電企業(yè)脫硫改造1.2億元,大氣污染整治及復合污染物綜合監(jiān)測分析2200萬元,上塘**岸、城西休閑公園、高架懸垂綠化等各類綠化項目3億元。

二是大力發(fā)展服務經(jīng)濟。安排2.65億元專項資金用于支持金融、商貿、物流、中介等服務業(yè)發(fā)展,比上年增加1.3億元。其中金融服務業(yè)除繼續(xù)實行對金融機構的考核獎勵與政策兌現(xiàn)外,新建立省補金融資金專項1.05億元。

三是大力發(fā)展文創(chuàng)經(jīng)濟。安排2.82億元專項資金實施對優(yōu)勢文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、動漫游戲產(chǎn)業(yè)、文化園區(qū)建設、數(shù)字電視建設等的扶持,比上年增加7700萬元。

四是大力發(fā)展民營經(jīng)濟。安排工業(yè)發(fā)展專項資金10.52億元支持各類民營企業(yè)發(fā)展。其中鼓勵企業(yè)投資發(fā)展專項4.65億元,中小企業(yè)發(fā)展專項5000萬元,大企業(yè)大集團獎勵5000萬元,并對醫(yī)藥、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、絲綢與女裝等國家、省、市鼓勵發(fā)展的行業(yè)實行專項補助。

五是大力發(fā)展樓宇(總部)經(jīng)濟。新設立5000萬元專項資金用于樓宇經(jīng)濟考核獎勵、國家級試點和基地拓展區(qū)建設,并在工業(yè)發(fā)展等專項資金的各個行業(yè)專項中安排對總部經(jīng)濟的考核獎勵。

六是大力發(fā)展開放型經(jīng)濟。安排1.29億元支持外貿、招商和服務外包,比上年增加3000萬元。其中服務外包產(chǎn)業(yè)專項6000萬元,外貿發(fā)展支出2500萬元,招商引資2000萬元。

七是大力發(fā)展郊區(qū)經(jīng)濟。安排支農(nóng)專項和水利建設專項8.5億元用于農(nóng)村環(huán)境改善和經(jīng)濟發(fā)展,比上年增加1.94億元,加大郊區(qū)農(nóng)村投入,提升發(fā)展現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)。其中:村鎮(zhèn)及生態(tài)建設2.3億元(含風情小鎮(zhèn)建設3000萬元),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設9900萬元,都市農(nóng)業(yè)建設4200萬元,農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展扶持2300萬元,農(nóng)民職業(yè)技能培訓1100萬元。

(二)始終堅持以民為本,改善民生追求品質

民生問題作為社會的核心問題,一直是政府工作的重點,也是財力保障的重點。2010年市本級安排民生支出103.94億元,比上年增加14.01億元,繼續(xù)確保三分之二以上新增財力用于民生。

一是充分重視社會保障和就業(yè)資金需求,安排預算內資金24億元、政府性基金等12.35億元,合計比上年增加6.61億元,增長22.2%。其中促進就業(yè)專項資金2.3億元,加上失業(yè)保險基金中用于促進就業(yè)的經(jīng)費7.16億元,合計9.46億元著力保障就業(yè)長效機制的實施;農(nóng)轉非人員社保及生(活補貼4.66億元;企業(yè)退休人員節(jié)日慰問金標準由1000元提高到1600元安排4.6億元;企業(yè)退休人員生活補貼3.94億元、基本生活品價格補貼9500萬元;離休干部“兩費”保障3.45億元;城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障補貼9032萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療補貼6868萬元;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼3000萬元;政府引導投入補助“春風行動”資金2500萬元。

二是充分重視社會事業(yè)發(fā)展資金需求,安排預算內資金45.4億元,增長16.9%,政府性基金等6.6億元。其中預算內資金安排文化體育5.46億元,增長12.1%,提升市民文化生活品質;教育17.29億元,增長13.8%,提高優(yōu)質教育資源覆蓋率;科學技術9.63億元,增長15.3%,構建科技創(chuàng)新體系;醫(yī)療衛(wèi)生13.02億元,增長25%,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

三是充分重視城鄉(xiāng)社區(qū)事務資金需求,安排預算內資金14.56億元,增長7.1%;轉移支付社區(qū)管理經(jīng)費3.65億元,增長15.1%,確保社區(qū)工作者平均工資增長水平不低于我市城鎮(zhèn)在崗職工平均工資增長水平,并在現(xiàn)階段對社區(qū)工作經(jīng)費在原有基礎上按每兩年增加15%的標準進行安排。

四是充分重視住房保障資金需求,安排政府性基金15.9億元,比上年增加5.11億元,增長47.4%。其中廉租房購置(建設)、廉租房租金補貼等9.98億元,放寬準入標準,保障廉租房家庭6000戶;危舊房改善1.81億元,保障4.9萬平方米危舊房重建改善;物業(yè)管理工程1億元,保障500萬平方米老舊小區(qū)物業(yè)管理改善。

(三)始終堅持率先發(fā)展,推進城市有機更新

堅持率先謀劃、率先發(fā)展理念,2010年通過預算內資金和政府性基金安排基本建設、城市維護建設等專項資金178.4億元,比上年增加39.5億元,著力提高城市建設管理水平,推進城市有機更新,提升城市品位。

一是加大城市建設投入,提升城市品質品位。安排城市建設支出86.69億元,比上年增加3億元。其中地方財力基本建設專項7.2億元,加快第十人民醫(yī)院、兒童醫(yī)院等項目建設;城建項目還本付息8.01億元;專項項目費3.56億元,推進陽光屋頂工程建設、落實出租車補貼;安排新建道路橋梁、河道、給排水項目2.51億元,打通德勝快速路西延工程等8條“斷頭路”;安排續(xù)建項目43.94億元,繼續(xù)保障“三橋三隧三路一線”及七條快速通道共20個城市快速路項目,5個打通“斷頭路”項目,12類配套道路、42個城市主、次干道路提升改造項目、10個污水管網(wǎng)和處理廠等排水項目,以及垃圾填埋場、消防等設施建設。

二是加大城市管理力度,提升城市管理水平。安排城市管理支出46.05億元,比上年增加18.36億元。其中設施改善與提高安排11.88億元,保障100個背街小巷改善工程、300個截污納管工程、1200幢庭院改善工程的實施,提升改造垃圾中轉站和收集車輛,支持錢江兩岸、運河兩岸、西湖景區(qū)等地亮燈工程建設;長效管理安排7.17億元,加強道路保潔、垃圾處置、廣告整治和標識標牌整治;公共交通專項安排18.88億元,另安排政府購買公交一體化服務國有企業(yè)計劃虧損補貼6.19億元,新建擴建公交停車保養(yǎng)基地13個,新建公交中心站36個,建設快速公交線路4條,大力倡導公交出行,積極營造低碳環(huán)境。

三是加大綜保工程投入,推進城市有機更新。安排各類綜合保護工程和社會事業(yè)發(fā)展工程資金39.47億元。其中南宋皇城遺址綜合工程和中山路保護工程22.37億元,挖掘城市歷史內涵;社會事業(yè)發(fā)展項目10億元,繼續(xù)推進濱江醫(yī)院、下沙醫(yī)院等醫(yī)療設施建設;西湖綜合保護、西湖引水、旅游發(fā)展、旅游西進等項目7.1億元,逐年改善提升城市旅游環(huán)境。

(四)始終堅持優(yōu)化結構,勤儉節(jié)約防范風險

2010年地方財政收入增幅雖然預計力爭增長11%,但預計財政支出增幅卻將超過收入增幅,財政收支將面臨更大的平衡壓力,因此必須堅持優(yōu)化支出結構,節(jié)約行政運行經(jīng)費和一般性支出,保障調結構、促轉型、保民生支出,控制政府性債務增長,切實防范財政風險。

一是繼續(xù)實行四個“零增長”。即會議、接待、用車、出國經(jīng)費“零增長”;嚴格控制購車,穩(wěn)步推進車改;因公出國(境)經(jīng)費預算不得超過20**年壓縮后的規(guī)模。二是繼續(xù)堅持壓縮定額。公用經(jīng)費和經(jīng)常性業(yè)務費定額標準不作調整,并維持壓縮兩個5%。三是繼續(xù)嚴格執(zhí)行規(guī)范公務員津補貼標準,推進事業(yè)單位績效工資改革。四是繼續(xù)嚴格控制政府性債務增長,確保債務指標不超過省政府要求的警戒線標準。

(五)始終堅持改革創(chuàng)新,推進科學精細管理

財政管理改革與經(jīng)濟社會發(fā)展密切相關,直接關系到政府各項決策的落實程度。我們將以財政管理科學化和精細化為目標,持續(xù)推進各項財政管理改革。

一是推進預算管理精細化。除企業(yè)化管理和管理費開支的事業(yè)單位外一律納入部門預算管理;繼續(xù)按照部門預算編制范本編制預算;完善政府購買服務定額標準;項目支出預算細化到經(jīng)濟科目,“其他”類項目不得超過項目總額的5%。二是推進專項資金管理規(guī)范化。實施專項資金管理辦法,規(guī)范專項資金設置、計劃編制、下達、執(zhí)行、績效評價等全過各管理。三是推進資產(chǎn)管理預算化。制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準,清理統(tǒng)籌超標準配置資產(chǎn),資產(chǎn)購置、處置實行預算管理。四是推進預算管理信息化。為提升預算管理水平提供技術支撐。